岗位职责:1、开展审计项目的前期准备工作,包括但不限于拟定审计方案、审计程序和下发审计通知书等;2、依据审计方案和程序要求,对审计项目相关资料进行审核、收集、调查和取证等;3、按照《中国内部审计准则》规定和要求,对公司经营和管理活动合法性、合规性、真实性、准确性和完整性进行检查;4、根据收集到的资料及相关信息内容,撰写审计报告初稿,针对报告初稿所列的问题,并落实审计意见的征询和反馈工作;5、负责正式审计报告的报送和呈递工作,包括但不限于公司审计委员会及有关领导;6、审查、核实、计算和填报部门月度信息、费用指标以及考核指标等;7、整理、归档、保管审计资料及工作其他相关资料;8、配合、协助领导交付办理的其他事务;任职资格:1、本科以上学历,财经类专业优先;2、热爱从事审计相关工作,具备处理舞弊贪污的工作能力能独立完成各项工作原则性强。3、掌握《内部审计准则》,具备内审基本技能,具有发现问题、解决问题的能力;4、具有良好的职业道德,在履行职责时,应做到独立、客观、正直、勤勉;保持廉洁;遵守保密性原则;遵守诚信原则。薪资福利五险一金,年终奖金,项目奖金,绩效奖金,节假日福利,双休,内部轮岗机制,双向晋升机制,每年多次晋升机会