岗位职责:1、按照公司管理层的要求,协助对集团公司内部各项经营活动开展真实性审计;2、协助开展制度流程审计,协助领导完善公司内控评估体系;3、负责起草审计报告,并上报领导审核;4、及时发现公司潜在的问题和风险,并提出改进意见;5、督促审计结论和建议的落实;6、完成项目的尽职调查;7、负责审计过程与有关部门的协调与沟通。任职资格:1、审计学或财经类相关专业方向相关专业本科或以上学历;有扎实的审计专业知识;2、注册会计师优先;3、学习能力强,肯钻研,做事认真负责主动性强,有较强的责任心,积极向上。薪资福利保障:养老保险、医疗保险、工伤保险、失业保险、生育保险、住房公积金补贴:探亲交通补贴、外派补贴其他:双休、法定节假日、免费工作餐、免费住宿、免费班车、节日福利、免费体检、出国培训/就业机会、语言培训