职位描述
1、拟定并完善内部审计制度和流程,制订公司年度内部审计计 划和审计工作费用预算。 2、拟定审计方案,起草审计报告和管理建议书等审计文书。 3、组织实施财务审计、投资项目专项审计、经济合同审计、经营效益审计、管理人员离职审计、内控流程审计等各项审计工作,并提交具体内部审计报告。 4、针对各项审计工作的结果,编制审计报告、整改建议及阶段性审计总结,并督促审计结论和合理化建议的落实工作。 5、组织企业内控体系的设计与建设,及时发现企业经营活动中存在的潜在的问题和风险,提出改进意见。 6、组织对下属公司和控股公司开展经营审计工作。 7、根据审计工作计划,配合外部审计机构的审计工作。 8、负责集团资本运营工作。
应聘要求
1、具有集团级公司审计管理经验5-10年;2、具有投融资经验;3、具有资本运营经验;4、精通工程预决算,具有工程造价审计经验。5、具有中级以上职称。